问题现象 当存货成本不正确时,怎么运用出入库调整单调整? 应用场景 在实际应用时,经常遇见存货成本不正确,可能是因为之前单据填制错误或者负出库导致结存有误,有时候需要直接调整错误单据,有时候需要..
问题现象 在软件中怎么处理组装拆卸业务? 应用场景 场景一、组装:某公司需要将多个零件组成成为一个产品,发生人工费用100元,希望在同一张单据上体现领用零件、完工入库、人工费用等信息,如何处理? 场景
问题解答: 如果是通过新增期间或者直接结账的方式,因为数据库后台还在同一数据库中,所以直接取消上年12月结账即可反年结。 (技术服务热线:010-60624622)
问题名称: 如何将应收账款调整 问题现象: 误将a客户的收款150000元,入到b客户的账户内,并已核销结账,请问如何处理比较合适! 原因分析: 用应收冲应收将A客户的应收转嫁到B客户。 解决方案:
现结金额旁边的那个小图标,上图用红色框标记出来的,点击后就会弹出结算方式的框。 (技术服务热线:010-60624622)
期初欠我10000我现在只想要他9000怎么平业务帐呢可通过收款单实现,结算方式中填写9000,表头的折让填上1000,参考如下图 (技术服务热线:010-60624622)
预借款的时候直接做一张现金费用单,再做一张收入单确认应收,报销的时候,做正常的采购业务,然后进行应收冲应付,剩余如果还有余额,再做收款单核收入单核销,如果还不够,再做付款单核采购应付的单据核销。 (技
后台已经结转过来了,只是往来期初中不会体现,查看往来期初余额时会提示“期间结转过来的往来期初余额不允许查看1如果想要查看上年往来余额,可以查看应收/应付总账和明细账中的期初余额(技术服务热线:010-
问题解答: 是因为新年度科目对照关系引起问题,用新年度的会计日期登陆,在科目档案-科目对照里将没有对应的科目手工选择上,再做月结即可。 (技术服务热线:010-60624622)
问题解答: 因期间结转T+要反写很多张表,为了数据安全,没有反结转功能,建议期间结转前做好账套备份,如需要反结转,只需要恢复之前的备份即可。如果没有备份,期间结转时系统会自动将账套备份至软件安装的路径